Forumindex


Författare Meddelande
<  Ekonomi  ~  avskrivning, bokslut, etc.
mangold
InläggSkrivet: Tis Dec 27, 2011 7:33 pm  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Jag har haft enskild firma i snart 18 månader och med ett mycket långt räkenskapsår (förlängt till 18 månader) har jag gradvis lärt mig en hel del vad gäller bokföring. Men allting som har med bokslut att göra är mig fortfarande ett stort mysterium.

Det första jag undrar är detta: Jag har ett enda inventarium i företaget och det ska göras en avskrivning på det förmodar jag. Men ska avskrivningen bokföras som vilken annan transaktion som helst innan året är slut? Ska jag helt enkelt föra in en ny rad i bokföringen 31/12 där jag krediterar "Ackumulerade avskrivningar" (1229 i mitt fall) och debiterar "Avskrivningar på inventarier" (7832)?

Bokslutet, ska det göras i början av nästa räkenskapsår? Är det något som ska skickas in eller är det något som bara ska sparas?

Tack på förhand och tack för överseende med dumma frågor!
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
ff
InläggSkrivet: Ons Dec 28, 2011 12:16 pm  Citera
Site Admin


Blev medlem: 13 December 2004
Inlägg: 2502
Från: Göteborg

Avskrivningar bokas 31/12 såsom du beskriver.

Tänk på att det även kan finnas andra periodiseringar att göra, tex om du redan i december fått en faktura på hyran för jan-mar.

Bokslutet görs per den 31/12 (även om man i praktiken gör det färdigt i januari). Har du enskild firma så kommer det att vara underlag för din deklaration, men det är bara deklarationsbilagan du skickar in till Skatteverket.
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida
mangold
InläggSkrivet: Tor Dec 29, 2011 9:18 am  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Tusen tack för svar!

En fråga till. Ska inte egenavgifter också bokföras under räkenskapsåret? Gäller det att göra det den 31/12 också? Var kan jag läsa något om hur det ska bli göras?

Jag blev plötsligt lite stressad av att behöva sätta mig in allt detta på ett par dagar...

Tack igen!
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Ingvar47
InläggSkrivet: Tor Dec 29, 2011 1:26 pm  Citera



Blev medlem: 04 April 2011
Inlägg: 238

Nej, det där med egenavgifterna är ju en särskild historia, och jag vet inte om jag lyckas förklara den på ett bar vis, så nån annan får gärna haka på.

Du boför inte egenavgifterna under året, dom ingår ju i din F-skatt, och betalar du in den så blir det per automatik att du även bokar in egenavgifterna.

Sen hanteras egenavgifterna endast i deklarationen, näringsbilagan. Där gör du första året en avsättning för egenavgifter på 25%, och det blir då i praktiken ett rent avdrag. Nästa år får du återföra de faktiska egenavgifterna som du blev påförd i din slutskattsedel, samtdigt som du åter drar av 25% för det nya året. Gången för detta kan du se vid punkt R40,R41 och R43 i NE.

Så det är lugna puckar, inget du behöver stirra upp dig för idag.
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
mangold
InläggSkrivet: Tor Dec 29, 2011 2:44 pm  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Ingvar47 skrev:

Så det är lugna puckar, inget du behöver stirra upp dig för idag.


Tack för all info - men just det här kommer räcka långt Smile
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
mangold
InläggSkrivet: Fre Dec 30, 2011 5:50 pm  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Uppstirrningen fortsätter så här mot slutet av året...

Jag har gått igenom bokföringen och allting verkar stämma (jag för bok för hand...) men undrar om det är något särskilt som ska föras in i slutet, förutom avskrivningar på inventarier. Jag har inga obetalda fakturor men däremot ett par fordringar. Är det något mer som ska in? Det känn så konstigt att bara lämna pärmen som jag har kämpat med i ett och ett halvt år :-p

Om inte, ska man bara stoppa undan pärmen och vänta tills 16 februari när skatteverket öppnar tjänsten för förenklat bokslut? För det är nästa steg, inte sant?
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Ingvar47
InläggSkrivet: Lör Dec 31, 2011 10:15 am  Citera



Blev medlem: 04 April 2011
Inlägg: 238

Nej, är du klar med bokföringen redan så är det bara att lägga undan pärmen och vara glad:-). Saker som man kommer på kan ju alltid föras in senare, hade du haft en bokföringsbyrå så hade dom ju inte fått pappren förrän i nästa vecka...
Det som måste ske innan nyår och inte kan ändras sen är ju om du har bankkonton som ska flyttas om, om det är nåt speciellt som ska synas/inte synas på kontosammanställningen som banken gör per 31/12.

Och om du har gott om pengar och känner att du måste investera dig till lite mer avdrag, då kan du ju fara iväg och handla nåt för 20 000 idag Wink, sånt är ju försent att göra på måndag.

Sen detta med egenavgifterna och avdraget..
Gick och försökte fundera ut en vettig förklaring.. Men det är ju helt enkelt så att du inte ska betala skatt på dina egenavgifter..( även om vi har höga skatter i sverige, men nån måtta får det ju vara )

Om vi som exempel säger att du har 100 000 i resultat i din firma. Då drar du av 25 % för egenavgifterna, sen beräknas då skatten på det återstående, dvs 75 000. Säg 30% ungefär, så blir det då 25 000 i skatt, plus egenavgiterna på 25 000, alltså totalt 50 000 i skatt.

Hade du inte dragit av egenavgifterna först utan beräknat skatten på 100 000 så hade ju skatten blivit 30 000 + 25 000=55 000. Då hade du alltså i praktiken fått betala skatt på dina egenavgifter.
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
mangold
InläggSkrivet: Sön Jan 01, 2012 11:23 pm  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Ingvar47, tack för utförligt svar.

Men det där avdraget på egenavgifterna som dras av på resultatet - det är ingenting som görs i bokföringen då, utan i självdeklarationen?
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Ingvar47
InläggSkrivet: Mån Jan 02, 2012 11:24 am  Citera



Blev medlem: 04 April 2011
Inlägg: 238

Det gör du i deklarationen, ja, på NE-bilagan.
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
mangold
InläggSkrivet: Mån Jan 02, 2012 3:28 pm  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Tack!

Då behöver jag inte tänka på det, än på ett tag.
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
mangold
InläggSkrivet: Lör Jan 07, 2012 10:01 am  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Hej igen...

Det har uppstått en ny fråga här för mig. Jag tänker att det är bra att jag fortsätter i samma tråd så kan andra nybörjare som når slutet av sitt bokföringsår kanske ha nytta av att följa vad jag gör steg för steg.

Hur börjar man med det nya årets bokföring? För visst ska saker och ting från föregående års bokföring hänga med. Utgående balans / ingående balans ser jag att folk talar om när jag googlar - men alla andra verkar köra med bokföringsprogram som tar hand om det mesta. Hur gör en stackare som bokför för hand? Ska andra årets verifikation 1 se ut på något särskilt sätt?

Tack igen!
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Ingvar47
InläggSkrivet: Lör Jan 07, 2012 11:04 am  Citera



Blev medlem: 04 April 2011
Inlägg: 238

Det är därför man inte bokför för hand...Wink

Nej,men första verifikationen är ju inget speciellt,du bara börjar med första händelsen.

Däremot ska du ju föra in en ingående balans,och det är ju då samma siffror som den utgående balansen. Dvs, saldon på konton och liknande,lånesaldon...
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
hfohrman
InläggSkrivet: Lör Jan 07, 2012 11:32 am  Citera



Blev medlem: 09 Januari 2007
Inlägg: 1352
Från: Göteborg o HuaHin Thailand

Som ingvar47 skriver så skall man ta med en ingående balans. Och i princip är det alla konton som börjar på 1 resp 2 som skall flyttas över.

Men då man skall göra ett par avslutande bokföringsordrar i samband med momsrapporten (om man har årsredovisning) och i samband med bokslutet som man kanske gör senare i år så kommer dom ingående balanserna att halta lite tills dess.

Men man kan ju alltid föra över 1930 (bankkonto) då den ju är ganska lätta att kolla mot saldot på banken.

Hans
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
mangold
InläggSkrivet: Lör Jan 07, 2012 2:57 pm  Citera



Blev medlem: 22 September 2008
Inlägg: 39

Hm... nu ska jag se om jag förstår detta.

Det här med att föra över saldona, hur sker det rent praktiskt, i bokföringen? Är det bara en sorts informationsrad som ska finnas högst upp på sidan, först i boken? Alltså att man skriver vad man har för tillgångar och skulder? Hur gör man med momsen och kundfordringar som inte har betalt än? Eller ska man göra något bokföringstekniskt?

Jag redovisar moms varje kvartal så det mesta är redan avklarat för 2011. Förutom, förstås, sista kvartalets momsredovisning som ska betalas in i mitten av februari.

Känner mig tyvärr lite förvirrad - jag som trodde jag hade fått koll på allt under året :-/

Det här räkenskapsåret ska jag nog inte bokföra för hand iallafall!

Tack för att ni har så mycket tålamod.
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
hfohrman
InläggSkrivet: Lör Jan 07, 2012 3:22 pm  Citera



Blev medlem: 09 Januari 2007
Inlägg: 1352
Från: Göteborg o HuaHin Thailand

När du har momsen kvartalsvis så kommer det troligen ligga en momsskuld/krav (2650/1650) kvar från detta året när du skickat in momsrapporten (vilket ju skall bokföras den 31/12 även om du skickar den i feb.) Skulden däremot betalar du ju i feb så den kommer ju då att nollas så konto 1650/2650 följer ju med nästa år. Men dom andra momskontona skall vara noll om du gjort rätt.

Sedan detta med fakturor över årsskiftet så finns det 2 alternativ. Antingen bokför du dom som kundfordring (om nu inte kunden betalt ) och leverantörsskuld/fordran.

Alternativet när man gör förenklad bokslut är att man inte bokför något utan tar det på det förenklade bokslutet. Det finns där hjälpblanketter för detta.

Sedan det viktigaste som skall in för året är resultathanteringen och nollningen av eget kapital.

Ex. Kan det se ut som följer.


Årets resultat 2019 K 448,91 (årets vinst)
Årets resultat 8999 D 448,91

Efter detta så kommer kontona 3000-9999 att balansera och bli noll.

Årets resultat 2019 D 448,91
Egna uttag 2013 K 5 067,04
Egna insättningar 2018 D 1 131,85
Eget kapital 2010 3 486,28

Efter detta skall 2011-2019 att vara noll på hela året.
Och det egna kapitalet blir då utgående till nästa år (ingående där)

Sedan ja. Det är bra att ha ett program som fixar det. Ex använder jag EfRedo och där klickar man på en knapp och så är det gjort.

Hans
Till överst på sidan
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Visa tidigare inlägg:   
Alla tider är GMT + 1 timme (svensk vintertid)

Visa nästa ämne
Visa föregående ämne
Sida 1 av 2
Gå till sida 1, 2  Nästa
Forumindex  ~  Ekonomi

Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget


 
Hoppa till:  

Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet




Powered by phpBB and NoseBleed v1.09
Swedish translation by virtuality © 2003